中联重科2019年净利同比增长116% 各项经营指标持续健康向好
本篇文章338字,读完约1分钟
本报记者何
3月30日晚,中联重科发布了2019年度报告。报告期内,公司实现营业收入433.07亿元,同比增长50.92%;上市公司股东应占净利润43.71亿元,同比增长116.42%;公司经营活动净现金流量62.19亿元,同比增长22.81%。
中联重科相关负责人表示,2019年,它受益于工程机械行业的持续增长。同时,公司坚持高质量发展战略,加强创新,加快数字化转型。公司管理、风险控制和资源协调能力大幅提升,毛利率、经营现金流等各项经营指标持续健康上升,是多年来经营质量最好的一年。
主导产品的市场地位稳步上升
2019年,基础设施投资、设备更新、环境保护升级和人为替代效应等多重外部效益与持续创新、R&D和数字转型等内部因素相结合。中联重科工程机械产品销量保持强劲增长,主导产品市场地位持续提升。
报告期内,中联重科起重机械和混凝土机械产品的市场份额继续保持领先地位。其中,公司建筑起重机械的销售规模达到了世界第一,建筑起重机械的市场份额达到了五年来的最好水平。汽车起重机和履带式起重机的国内市场份额逐年增加,并不断取得突破。
2019年,中联重科在新兴行业的亮点也值得关注。土方机械完成了全国各省销售和服务网点的布局,加快了液压、智能、结构等共性技术的研发和应用,突破了行业“瓶颈”困境,有望成为公司未来业绩的强劲增长极。高空作业机械产品在进入行业的第一年就进入了第一梯队,成为公司全新的业务增长点。
上述负责人认为,“事业部制”的重新启动和营销模式的创新进一步增强了公司的市场竞争力,各业务板块正在争夺突破性发展。
运营现金流是历史上最好的
据年报显示,2019年,中联重科的经营指标持续健康稳步提升,显示了其经营水平。报告期内,公司毛利同比增长67.14%,销售毛利同比增长2.91%,公司净资产加权平均收益率达到10.82%,同比增长5.57个百分点。
值得一提的是,在销售收入大幅增加的同时,公司的各项成本和费用都得到严格控制。报告期内,费用率同比下降0.96%。公司持续增收节支,各项费用稳步下降。公司2019年净经营现金流达到62.19亿元,同比增长22.81%,继续刷新历史最好水平。
上述负责人表示,这主要是由于公司加大了对客户准入的管理,积极拓展联盟客户,新业务确保高质量,加强了现有业务的风险管理,以及现有业务的良好回报。同时,充裕的现金流显然有助于企业在疫情下的抗风险能力。
此外,截至2019年底,中联重科的资产负债率为57.06%,同比下降1.46%,计息负债规模减少137亿元。上述负责人表示,2019年公司将加强应收账款和存货的控制,平均收款周期减少约87天,存货周转天数减少约38天。期末应收账款远低于销售规模的增长,公司经营水平和业务质量不断优化。
生产能力基本恢复到疫情爆发前的水平
在COVID-19爆发肺炎后,中联重科在世界各地动员资源,帮助预防和控制国内外的疫情。公司参与了包括火神山医院和雷神医院在内的全国急救医院的建设,并向意大利、德国、巴基斯坦、印度和巴西等40多个国家捐赠了近80万个口罩。
与此同时,中联重科积极有序地推动复工,创造了行业“复工样本”。目前,中联重科人员的回收率已接近100%,生产能力已基本恢复到疫情爆发前的水平。该公司重点关注的中联智能工业城项目正在全面展开。中联重科在安全复工的前提下,创新了“云营销”模式,推动了行业内数字营销的转型。同时,公司还推出了线上和线下服务行动,积极帮助客户恢复工作和恢复生产。
市场分析师表示,在基础设施稳步增长的背景下,工程机械行业正在迅速复苏,市场需求全年保持乐观。龙头企业在渠道、R&D和服务方面具有先发优势,市场份额有望继续增加。
(编辑乔传川)
标题:中联重科2019年净利同比增长116% 各项经营指标持续健康向好
地址:http://www.huangxiaobo.org/hqxw/114916.html
免责声明:环球商业信息网为互联网金融垂直领域下的创投、基金、众筹等项目提供信息资讯服务,本站更新的内容来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,环球商业信息网的编辑将予以删除。