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证监会发布2018年上市公司年报会计监管报告 信披及内部控制情况总体较好

来源:环球商业信息网作者:贺子圆更新时间:2020-09-03 12:10:07阅读:

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■我们的记者孟浩

7月26日,中国证监会召开新闻发布会。发言人高丽表示,截至2019年4月30日,除了st华泽、st长盛、st新沂、st亿达、st东南五家公司外,沪深两市共有3622家公司披露了2018年度经审计的财务报告。在按时披露年度财务报告的公司中,219家公司出具了非标准审计意见的审计报告,其中38家出具了无保留意见,82家出具了保留意见,99家出具了附有解释性说明的无保留意见。

证监会发布2018年上市公司年报会计监管报告 信披及内部控制情况总体较好

高丽表示,中国证监会组织专门力量对805家上市公司的年度财务报告进行了抽样审查,并在此基础上形成了《2018年上市公司年度报告会计监督报告》。

高丽表示:“上市公司执行企业会计准则、财务信息披露规则和内部控制准则的情况总体良好,但仍存在一些问题,包括商誉初始确认虚假度高、商誉减值不规范和披露不充分等;收入确认没有考虑收回销售商品价格的可能性,也没有正确区分应收账款的减值和收入调整;未能正确区分金融负债和权益工具,错误抵销金融资产和金融负债;内部控制评价报告内容不完整,内部控制评价报告内容与年度报告内容不一致或不一致,财务报告和非财务报告的内部控制缺陷没有正确区分。

证监会发布2018年上市公司年报会计监管报告 信披及内部控制情况总体较好

高丽强调,上市公司、会计师事务所等中介机构应高度重视会计监管报告中提出的问题,不断提高对会计准则及相关规定的理解和应用水平,及时发现和纠正财务报告编制中的错误,做好公司财务信息披露工作。

针对年报审查中发现的上述问题,高丽表示,中国证监会下一步将继续做好以下工作:一是发布年报会计监管报告,从会计准则执行、财务信息披露规则和内部控制规范等方面明确监管标准。二是梳理年度报告审核中发现的上市公司问题线索,进一步了解情况并进行核对。三是收集整理系统内一线会计监管中发现的问题,组织召开年度财务信息披露监管协调会,统一监管口径。第四,对于实施中有争议的财务信息披露,应尽快形成监管口径。五是密切关注市场热点难点问题,加强技术指导。第六,结合年度报告审查中上市公司内部控制信息披露存在的问题,进一步完善上市公司内部控制制度建设。

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